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安徽環(huán)境科技集團股份有限公司內(nèi)控體系監(jiān)督評價選聘中介機構競爭性談判公告

2021.06.22
文章來源: 集團公司法規(guī)審計部     |     閱讀次數(shù): 次     |    
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因工作需要,省鹽業(yè)集團公司擬對下屬安徽環(huán)境科技集團股份有限公司進行內(nèi)控監(jiān)督評價專項審計工作?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機構,具體事宜如下:

一、審計項目基本情況

環(huán)境公司成立于2015年9月,系安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司直屬(控股)子公司,公司注冊資本3億元人民幣,下轄11個子公司,主要經(jīng)營范圍:環(huán)境科技領域技術咨詢和技術服務,環(huán)保工程投資、施工、運營服務,環(huán)保設備研發(fā)與制造等。截至2020年末資產(chǎn)總額13.59億元,凈資產(chǎn)4.86億元。

二、審計目標

圍繞重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對環(huán)境公司的內(nèi)部控制建立與實施情況開展監(jiān)督評價,準確揭示環(huán)境公司風險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進環(huán)境公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

三、審計期間和范圍

(一)審計期間

內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準日為2020年12月31日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2020年度。

(二)審計范圍

環(huán)境公司本部及所屬公司,全面審計環(huán)境公司本部及各所屬公司內(nèi)部控制體系設計情況;環(huán)境公司本部內(nèi)部控制體系執(zhí)行情況,必要時穿透至所屬子公司。

四、審計主要內(nèi)容

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應用指引以及省鹽業(yè)集團公司和環(huán)境公司的內(nèi)部控制制度,圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素,對2020年末環(huán)境公司本部和下屬子公司內(nèi)部控制設計有效性和2020年環(huán)境公司本部內(nèi)部控制運行情況進行進行全面、客觀的評價。主要內(nèi)容包括:

1.內(nèi)部環(huán)境評價,以組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責任等應用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部環(huán)境的設計及實際運行情況進行認定和評價;

2.風險評估機制評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關風險評估要求,以及各項應用指引中所列主要風險為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風險識別、風險分析、應對策略等進行認定和評價;

3.控制活動評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項應用指引中的控制措施為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對相關控制措施的設計和運行情況進行認定和評價;

4.信息與溝通評價,以內(nèi)部信息傳遞、財務報告、信息系統(tǒng)等相關應用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制的有效性等進行認定和評價;

5.內(nèi)部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關內(nèi)部監(jiān)督的要求,以及各項應用指引中有關日常管控的規(guī)定為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部監(jiān)督機制的有效性進行認定和評價。

五、投標單位相關要求

參與此次競爭性談判的投標單位,需同時滿足以下要求:

1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務會計師事務所備選庫》內(nèi)的會計師事務所;

2.此次項目團隊人數(shù)不少于3人,且至少包含1名注冊會計師;項目主審人員應具有內(nèi)部控制審計工作經(jīng)驗,且執(zhí)業(yè)年限在5年以上;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項目主審不得撤場;項目助理人員至少有2名3年以上審計工作經(jīng)驗;

3.投標單位應確保現(xiàn)場審計時間不少于1個月,且在審計撤場前提供審計報告征求意見稿;合同簽訂之日起3個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告。

4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄;

5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;

6.本項目不接受聯(lián)合體報價;

7.本項目采取資格后審方式,不滿足投標單位相關要求的投標報價無效。

六、評標方式及投標控制價

1.評標方式:本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進行開標、評標;為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為有效次低價法;若出現(xiàn)兩個及以上報價相同的有效次低價時,采取現(xiàn)場二次報價,價低者得。

2.投標控制價:本項目投標控制價5萬元,超過控制價的投標無效。

七、投標文件內(nèi)容

1.投標單位基本情況介紹:包括執(zhí)業(yè)資格、人員及結(jié)構、相關工作經(jīng)驗、單位業(yè)績情況等內(nèi)容;

2.工作方案:至少包括項目負責人參與類似項目的經(jīng)驗,參與本項目人員、職稱及資歷情況,工作安排及時間進度安排等;

3.投標報價:本次報價采取一次報價,報價應是完成此次審計服務工作所必須的一切費用,包括按照要求及相關規(guī)范進行資料收集整編等全部工作所需費用、車旅費、食宿費用、管理費、稅金等;

4.投標聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

八、投標文件遞交及截止時間

1.投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本,在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符,以正本為準(注:投標文件副本可為正本的復印件);

2.投標文件裝訂順序依次為封面、目錄、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、入圍國資委會計師事務所備選庫證明、投標單位類似業(yè)績證明、最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄證明、項目團隊配備(團隊人員清單、含執(zhí)業(yè)資格、職稱、審計工作年限等;項目主審簡歷、證書、類似業(yè)績證明)、相關服務承諾書(包括現(xiàn)場審計時間、主審不撤場、按時保質(zhì)完成工作、保守商業(yè)秘密等)、服務價格、投標聯(lián)系人和聯(lián)系方式、其他有關資料;

3.投標文件于2021年7月8日前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司21樓法規(guī)審計部(地址:合肥市包河區(qū)華山支路808號徽鹽世紀廣場寫字樓A座),逾期送達,概不接受。
    聯(lián)系人:周女士         電話:0551-65283066

 

安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司    

2021年6月22日